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一
公司采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免不必要纠纷的前提下,具备以下主要条款:
1
商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。
2
商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装的办法,使用的包装材料,包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等,均应有详细规定。
3
商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。
4
交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式是送货、代运,还是自提。
5
商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
6
违约责任
签约一方不履行合同,必将影响另一方经济活动的进行,因此违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
②不按合同中规定的商品质量标准交货;
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。
7
合同的变更和解除条件
合同中应规定,在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等。
此外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,行之有效。
二
采购合同的签订
1
签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人,是有一定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承担义务,依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
2
签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺,即提议人在答复期限内受自己提议的约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也叫承诺。承诺不能附带任何条件,如果附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
③填写合同文本。
④履行签约手续。
⑤报请签证机关签证,或报请公证机关公证。
有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或公证。
3
公司采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:
(l)加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。
(2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,处理违约,提出索赔,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的协作,以利于合同的实现。
(3)处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成时,企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。
(4)信守合同,树立企业良好形象
合同的履行情况好坏,不仅关系到企业经营活动的顺利进行,而且也关系到企业的声誉和形象。因此,加强合同管理,有利于树立良好的企业形象。
采购管理制度及采购流程
一、目的:
规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
(三)采购流程图如下:
四、制度细则
(一)采购需求的提请
1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
l 请购的部门;
l 请购物品所属项目;
l 请购的用途;
l 请购的物品名;
l 请购的物品数量;
l 请购的物品规格;
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;
l 请购物品的需求时间;
l 请购如有特殊需要请备注;
l 请购单填写人;
l 请购的部门负责人;
l 请购单的审核人;
l 财务审核人;
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门
l 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
l
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
l 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。
l 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
l 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
l
对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理
l 核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
l 对于紧急采购项目应优先处理。
l 无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。
l 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定
l 根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
l 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。
l 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
l 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
(二)询价及其规定
l 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。
l 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
l 对于紧急请购项目应优先处理。
l 所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
l 对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品,一经被选用,做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品,采购人员在采购过程中应该发现,采购物品有新产品可替代,而未与请购部门进行沟通的,采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议,一经被选用,做绩效考核加分,使用部门相应的减分。
l 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标书。
l 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
l 除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。金额大的,公司相关领导参与监督。
l 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
l 比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
l 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
(三)比价、议价
l 对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。
l 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。
l 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。
l 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
l 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
(四)比价、议价结果汇总
l 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。
l 比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、
工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。
l 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
(五)合同的签订及其规定
(1)合同正文应包含的要素
l 合同名称、编号、签订时间、签订地点。
l 采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
包装要求,备品备件包装运输要求。
l 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明。
l 付款方式。
l 交货期。
l 质量保证期。
l 质量要求及规范。
l 违约责任和解决纠纷的办法。
l 双方的公司信息。
l 其他约定。
(2)合同签订及其规定
l 如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。
l 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
l 如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点。
l 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
l 详细约定发票的提供时间及要求。
l 针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
l 与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款。
l 违约责任一定要详细、具体。
l 比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
l 合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
l 合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效。
l 签订的所有合同应及时报送财务部门。
(六)付款及合同执行
(1)付款流程
(2)付款规定
l 所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
l 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
l 按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单,巡签完毕后提交财务部付款。
l 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
(3)合同执行
l
已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。
l 已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约。
l 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
(七)验收入库与退货
(1)验收流程
(2)报验
l 供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收。
l 对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
l 质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检,并出具质检结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。
l 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
(3)入库
l 公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。
l 采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。
l 质检部门未及时验收的,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受,并妥善保管。
l 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单。
l 质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库
(4)退、换货
l 质检部门验收不合格的物品,由采购负责人与供应商进行协调,办理退、换货。并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录,做为供应商管理评估的依据。
l 因退、换货延长物品到货期限的,要及时告知请购部门。如急需,根据具体情况做其它应对准备。
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